Программа семинара:
1. Новое в НДС с 2019 года: Уточнен порядок восстановления НДС при получении бюджетных средств (с 1 января 2019 года); Предусмотрена возможность вычета НДС, относящегося к операциям реализации работ (услуг) за пределами РФ (за исключением освобождаемых от налогообложения) (с 1 июля 2019 года); Изменен порядок ведения раздельного учета «входного» НДС, а также расчета пропорции для его распределения (с 1 июля 2019 года).
2. АСК НДС-3 - ожидаем? Отчет, который является достаточным основанием для возбуждения уголовного дела в случае, если сумма нарушений превышает установленный законом размер. Экстерриториальные проверки.
3. Корректировка стоимости отгруженных товаров (работ, услуг) в 2019 году, в том числе при выплате премий (предоставлении скидок). Корректировочные счета-фактуры. Различия между исправлениями и корректировками.
4. Внесение изменений в счета-фактуры, в книги продаж и покупок. Дополнительные листы, исправления и проч. - как правильно.
5. Порядок применения налоговых вычетов. Сложные и спорные вопросы исчисления НДС в 2019 году.
6. Условия вычетов НДС по операциям, облагаемым по ставке 0%.
7. НДС и арендные отношения: налогообложение НДС у арендатора и арендодателя. Актуальная арбитражная практика.
8. Порядок составления счетов-фактур, заполнения журналов и книг для экспедиторов, застройщиков, импортеров. Сводные счета-фактуры - как правильно составить и когда регистрировать в книгах продаж-покупок.
9. Рекламные каталоги и брошюры - когда исчислить НДС.
10. НДС при неустойках. Спорные вопросы.
11. «Законные проценты» и налоговая база по НДС.
12. Бесплатные обеды и фитнес для сотрудников: НДС исчислить?
13. Всегда ли можно перенести вычет по НДС. И зачем его вообще переносить.
14. Актуальная арбитражная практика по НДС в 2018-2019 годах, в том числе практика Верховного суда РФ.
15. Проверки по НДС с применением статьи 54.1 НК РФ: новая актуальная арбитражная практика первого полугодия 2019 года.